Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 19 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2024 r., godz. 12:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 55.135 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 13 (421) z dnia 01.07.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
TEMAT NUMERU
1.
Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi
Obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych wynika z art. 25a updof i art. 9a updop. Dotyczy podatników, którzy zrealizowali transakcję lub transakcje: z podmiotem powiązanym bądź z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, (...)
str. 4
1.1.
Podmioty powiązane według ustaw o podatku dochodowym
Definicja podmiotu powiązanego Obie ustawy o podatku dochodowym definiują pojęcie podmiotu powiązanego. W ustawie o PIT oraz ustawie o CIT istnieją praktycznie identyczne przepisy dotyczące podmiotów powiązanych (patrz art. 25 (...)
str. 4
1.2.
Sporządzanie dokumentacji podatkowej
Kwestie związane ze sporządzaniem dokumentacji podatkowej zostały unormowane w art. 25a updof oraz art. 9a updop. Podmioty zobowiązane Obowiązek dokumentacyjny transakcji dotyczy podatników dokonujących: transakcji, w tym zawierających umowy spółki (...)
str. 7
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Zmiany w ustawie o PIT w związku z nowelizacją przepisów o publicznej służbie krwi
Na skutek uchwalenia ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823) z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie (...)
str. 11
2.
Zaniechanie poboru PIT i CIT w następstwie wykonania umów offsetowych
W Dz. U. z 2016 r. pod poz. 838 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku (...)
str. 11
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Zapłata w złotych za należność wyrażoną w walucie obcej
Sprzedaliśmy towar kontrahentowi z Anglii i w tym samym dniu wystawiliśmy fakturę w funtach. Kontrahent zapłacił za towar w dwóch ratach. Pierwszą część przelał w PLN na nasze konto złotowe (funty zostały przeliczone (...)
str. 13
2.
Piknik dla pracowników i członków ich rodzin a koszty podatkowe
Nie budzi wątpliwości, że w świetle art. 22 ust. 1 updof oraz art. 15 ust. 1 updop, wydatki na rzecz pracowników, w tym z tytułu udziału pracowników w imprezach integracyjnych, jeżeli ich poniesienie rzeczywiście ma na celu (...)
str. 14
3.
Wydatki bezpośrednio związane z przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości
Spółka z o.o. zamierza sprzedać nieruchomość. Potencjalny nabywca postawił warunek, że nabędzie nieruchomość, jeżeli z terenu posesji spółka wytnie drzewo. Spółka uzyskała pozwolenie na wycinkę i poniosła stosowną opłatę. Czy (...)
str. 16
4.
Składki ZUS za zleceniobiorców wyłączone z kosztów podatkowych
W wyniku kontroli ZUS zawarte przez spółdzielnię umowy o dzieło zostały uznane za umowy zlecenia stanowiące podstawę wymiaru składek ZUS. Czy na podstawie przepisów ustawy o CIT zapłacone przez spółdzielnię (...)
str. 17
5.
Koszty sądowe poniesione przez spółkę w sprawie prezesa zarządu
Przeciwko prezesowi zarządu spółki prowadzone jest postępowanie sądowe, które dotyczy jego odpowiedzialności jako osoby kierującej działalnością tego przedsiębiorstwa. Czy koszty obsługi prawnej (reprezentowania prezesa zarządu (...)
str. 19
6.
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prace badawczo-rozwojowe
Spółka z o.o. w ubiegłym roku (od sierpnia do listopada) prowadziła prace badawczo-rozwojowe związane z wprowadzeniem na rynek nowego produktu. W tym roku spółka otrzymała informację, że nie uzyska dotacji i w związku z tym zdecydowała (...)
str. 20
7.
Umorzenie pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW
7.1.
Moment powstania przychodu z umorzenia pożyczki - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
Przychód z tytułu umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) powstaje w dniu zawarcia umowy o umorzeniu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 29 lutego 2016 r., (...)
str. 21
7.2.
Przychód z umorzenia pożyczki nie jest zwolniony od podatku - wyrok NSA
Umorzenie części kwoty pożyczki skutkować będzie powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, nie ma przy tym zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21 updop. Tak wynika z wyroku NSA (...)
str. 22
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Czy zryczałtowany przychód z tytułu używania służbowych aut do celów prywatnych obejmuje także koszt zużytego paliwa?
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy art. 12 ust. 2a-2c updof normujące zasady określania wartości pieniężnej świadczenia z tytułu nieodpłatnego bądź częściowo odpłatnego wykorzystywania przez pracowników samochodów (...)
str. 23
2.
Zasady ustalania przychodu i poboru zaliczki na podatek od świadczeń niepieniężnych
Prezesowi zarządu spółki z o.o. wykonującemu tę funkcję na podstawie aktu powołania zamierzamy udostępnić samochód osobowy stanowiący własność spółki. Auto będzie przez prezesa wykorzystywane zarówno do celów służbowych, jak (...)
str. 25
3.
Wartość świadczeń bhp jest wolna od podatku
Pracownik zakupił obuwie robocze spełniające wymagane normy. Cena zakupu była jednak dużo wyższa od ceny, za jaką firma, z tytułu realizacji obowiązków wynikających z przepisów bhp, nabywa takie obuwie (...)
str. 27
4.
Przychód pracownika z tytułu zwróconego przez pracodawcę wydatku na wznowienie karty kierowcy
Pracodawca sfinansował pracownikowi opłatę za wznowienie karty kierowcy. Czy powstały u pracownika przychód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego jako świadczenie z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych? Przychód z tytułu sfinansowania pracownikowi (...)
str. 28
5.
Wynagrodzenia w PIT-8C - wybrane zagadnienia
5.1.
Zwrot utraconego zarobku osobie powołanej w charakterze świadka
Zdarza się, że osoba będąca świadkiem np. przestępstwa zostaje wezwana do złożenia wyjaśnień. W takich okolicznościach, zgodnie z art. 618b Kodeksu postępowania karnego, świadkowi przysługuje zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu (...)
str. 29
5.2.
Przychód prokurenta za prowadzenie spraw spółki
Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 1091 Kodeksu cywilnego). Jeżeli (...)
str. 29
6.
Ryczałt za jazdy lokalne stanowi przychód opodatkowany - stanowisko Ministra Finansów
Kwota zwróconych pracownikowi kosztów z tytułu jazd lokalnych podlega opodatkowaniu. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, wyjaśniający na gruncie ustawy o PIT znaczenie pojęcia (...)
str. 30
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym
Spółka z o.o. wynajęła od udziałowców dom z przeznaczeniem na biura. Poniosła nakłady na przystosowanie tego budynku do swoich potrzeb. Czy jest to inwestycja w obcym środku trwałym? Od kiedy spółka powinna zacząć amortyzację, (...)
str. 32
2.
Wartość początkowa wytworzonego środka trwałego, gdy wykonane prace wymagały poprawek
W trakcie budowy środka trwałego wadliwie położono płytki ceramiczne na balkonach. Zostało to ujawnione po zapłaceniu wykonawcy za prace budowlane. Kontrakt obejmował całość prac i nie można ustalić nakładów związanych z wadliwymi (...)
str. 33
3.
Nabycie autorskiego prawa majątkowego
Spółka z o.o. nabyła na podstawie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło) autorskie prawa majątkowe. Z umów tych wynika, że wynagrodzenie jest należne z tytułu dzieła i przeniesienia praw majątkowych, ale podana jest (...)
str. 34
4.
Amortyzacja u podatnika prowadzącego niepubliczne przedszkole
Osoba fizyczna w 2015 r. wynajęła budynek, który zaadoptowała na przedszkole. Poniesione nakłady utworzyły inwestycję w obcym środku trwałym. Od grudnia 2015 r. środek trwały jest amortyzowany. Działalność przedszkola jest finansowana (...)
str. 35
4.1.
Termin rozpoczęcia amortyzacji
Dla celów podatkowych inwestycje w obcym środku trwałym stanowią środki trwałe, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 updof. Wytworzenie inwestycji w obcym środku trwałym wyłącza możliwość bezpośredniego zaliczenia (...)
str. 35
4.2.
Kwalifikacja podatkowa odpisów amortyzacyjnych
Oceniając w opisanej sytuacji możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, należy odnieść się do źródeł finansowania przedmiotowej inwestycji. Z art. 23 ust. 1 pkt 45 updof wynika bowiem, (...)
str. 36
5.
Z orzecznictwa sądów administracyjnych
5.1.
Prawo do znaku towarowego amortyzuje się po jego rejestracji
Prawo ochronne do znaku towarowego może być ujawnione w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dopiero po uzyskaniu tego prawa w drodze decyzji Urzędu Patentowego. Począwszy od następnego miesiąca (...)
str. 37
5.2.
Zakup składnika majątku przed założeniem ewidencji
Podatnik, który zakupił przedmiot niekompletny, niezdatny do użytku i ma to miejsce w znacznym odstępie czasu przed dniem założenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a jego doprowadzenie do stanu kompletności (...)
str. 38
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Dotacja unijna na zakup środków trwałych i wyposażenia
Spółka jawna ubiega się o dotację unijną przeznaczoną na zakup środków trwałych. Jednostkowa cena zakupu każdego środka trwałego będzie niższa niż 3.500 zł. Jakie będą skutki w podatku dochodowym, (...)
str. 39
1.1.
Ogólne zasady rozliczenia wydatków na zakup środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że pod pojęciem środków trwałych, które podlegają amortyzacji podatkowej, generalnie rozumie się stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, (...)
str. 39
1.2.
Otrzymanie dotacji unijnej a przychody i koszty podatkowe
Ustawodawca zróżnicował kwalifikację podatkową otrzymanych dotacji, w zależności od celu na jaki zostały one przeznaczone. I tak, dotacje związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości (...)
str. 40
2.
Jak rozliczać w firmie odsprzedaż otrzymanych gratisów?
Prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Niekiedy od kontrahentów otrzymuję gratisy, które przeznaczam do sprzedaży w ramach działalności. Czy wartość tych gratisów (...)
str. 41
2.1.
Przychód z tytułu otrzymania gratisów
U podatników prowadzących działalność gospodarczą przychód z tego źródła powstaje w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w art. 14 ust. 1 i 2 updof. Tytułem do ustalenia przychodu z działalności gospodarczej może być zatem m.in. otrzymanie (...)
str. 41
2.2.
Sprzedaż gratisów
Podatnicy otrzymane gratisy (inne niż te, które zobowiązani są przekazać nieodpłatnie swoim klientom) mogą przeznaczyć do odsprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności, uznając je za (...)
str. 43
2.3.
Gratisy rozliczane jako rabat towarowy
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym skutki odmienne od wcześniej opisanych powoduje otrzymanie w formie gratisu pewnej partii tego samego towaru, przy zakupie którego gratis został przyznany. W praktyce ukształtował (...)
str. 43
3.
Zakup i naprawa samochodów używanych
Podatnik prowadzi auto-handel. Na potrzeby działalności kupił samochody od osób fizycznych zamieszkałych za granicą. Zakup dokumentują umowy z grudnia 2015 r., zawarte w formie pisemnej. Do kraju samochody zostały sprowadzone dopiero w 2016 r. (...)
str. 44
3.1.
Podatkowa ocena kosztów i ich ewidencja w księdze
Koszty zakupu samochodów i koszty ich napraw ponoszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie handlu używanymi samochodami, są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 (...)
str. 44
3.2.
Podstawa i moment wpisania kosztów w księdze
W podatkowej księdze zapisów dotyczących wydatków (kosztów) dokonuje się na podstawie dowodów, o których mowa w § 12-16 rozporządzenia. W świetle tych przepisów dowodami księgowymi będącymi podstawą zapisów w księdze są u Czytelnika posiadane (...)
str. 45
3.3.
Spis z natury towarów pozostających poza zakładem podatnika
Obowiązkiem podatników prowadzących podatkową księgę jest sporządzenie na koniec roku podatkowego spisu z natury, który uwzględnia się przy ustalaniu dochodu za rok podatkowy. Stosownie do § 27 ust. 1 i § 28 ust. 3 (...)
str. 46
4.
Sprzedaż budynku mieszkalno-użytkowego wycofanego z pozarolniczej działalności gospodarczej
W 2006 r. nabyłem grunt z rozpoczętą budową budynku mieszkalno-użytkowego. W 2007 r. wprowadziłem do środków trwałych część tego budynku, który wykorzystywałem do 2014 r. na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Następnie po wycofaniu (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Oświadczenie pracownika o miejscu zamieszkania nie zastąpi certyfikatu rezydencji
Spółka z o.o. zatrudnia na umowę zlecenia obywatela Ukrainy. W tym roku kalendarzowym będzie on przebywał w Polsce nie dłużej niż 183 dni. Jego miejscem zamieszkania jest Ukraina, co potwierdził (...)
str. 49
1.2.
Opodatkowanie dochodu z umowy zlecenia, gdy zleceniobiorca przedłożył certyfikat rezydencji
Spółka z o.o. zatrudnia na umowę zlecenia osobę z Ukrainy. Otrzymała od niej certyfikat rezydencji. Gdzie podlega opodatkowaniu (w Polsce czy na Ukrainie) dochód z umowy zlecenia osiągany przez tę osobę? (...)
str. 50
1.3.
Dochody nierezydenta z umowy o pracę
W firmie budowlanej zatrudniono na umowę o pracę na czas określony (nieprzekraczający 183 dni w roku podatkowym) obywatela Ukrainy, który na stałe mieszka za granicą. Obywatel Ukrainy dostarczył certyfikat rezydencji wydany przez (...)
str. 51
1.4.
Zatrudnienie obcokrajowców przez osoby nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej
Rolnik nieprowadzący działalności gospodarczej, w miesiącach letnich zatrudni na podstawie umów cywilnoprawnych obywateli Białorusi do prac polowych. Czy w związku z tym ciążą na nim obowiązki związane z poborem podatku? Na osobach nieprowadzących (...)
str. 53
2.
Czy przy zakupie programu komputerowego na własny użytek powstaje obowiązek odprowadzenia podatku u źródła?
Spółka z o.o. nabyła od spółki dominującej z Japonii licencję na program komputerowy do obsługi operacji finansowych i księgowych. Spółka będzie wykorzystywać program komputerowy na własny użytek. Czy w takim przypadku jest obowiązana (...)
str. 53
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Zwolnienie od podatku przychodu z tytułu wniesienia wkładu rzeczowego do spółki osobowej
Osoby fizyczne mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki niebędącej osobą prawną. Pod pojęciem tym, zgodnie z art. 5a pkt 26 updof, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. (...)
str. 55
2.
Nagroda rekompensująca straty związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą
Podatnik prowadzi opodatkowaną według skali podatkowej działalność gospodarczą w zakresie hodowli zwierząt. Z uwagi na wykrycie wśród hodowanych zwierząt choroby zakaźnej zdecydował o likwidacji całej populacji. W związku z podjętymi działaniami (...)
str. 56
3.
Przejęcie opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną nie daje prawa do ulgi prorodzinnej - interpretacja Ministra Finansów
Podatnik nie ma prawa do ulgi prorodzinnej, jeżeli przejmie opiekę prawną nad ubezwłasnowolnionym krewnym, już po uzyskaniu przez niego pełnoletności. W takim przypadku bez znaczenia jest (...)
str. 57
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Rozliczenie kaucji pobranej w ramach prywatnego najmu przez wynajmującego lokal
Kupiłem mieszkanie, które zamierzam wynająć w ramach tzw. prywatnego najmu. Od najemcy pobiorę kaucję gwarancyjną. Jakie konsekwencje podatkowe będą się wiązały z pobraniem i rozliczeniem takiej kaucji? Pobranie kaucji (...)
str. 59
2.
Sytuacje nieskutkujące powstaniem przychodów z nieodpłatnych świadczeń - wyroki NSA
U osób fizycznych obowiązek podatkowy w podatku dochodowym pojawia się w sytuacji wystąpienia zdarzeń określonych w ustawie o PIT, których następstwem jest uzyskanie przychodu. Za przychód uważa się nie tylko otrzymane (...)
str. 60
2.1.
Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej po cenie niższej od rynkowej
Zbycie ogółu praw i obowiązków komandytariuszy w spółce komandytowej po cenie niższej od rynkowej na rzecz nabywcy niebędącego podmiotem powiązanym w stosunku do zbywcy, nie może być zakwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie ani (...)
str. 60
2.2.
Nierówny dział spadku bez spłat i dopłat
Dokonanie przez spadkobierców działu spadku w taki sposób, że jeden z nich otrzyma rzeczy lub prawa majątkowe o wartości przekraczającej jego pierwotny udział, nie skutkuje u tego spadkobiercy powstaniem przychodu (...)
str. 61
2.3.
Przyznanie akcji z nowej emisji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki
Przydzielenie akcjonariuszowi będącemu osobą fizyczną akcji z nowej emisji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki komandytowo-akcyjnej nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 11 ust. 1 w związku (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wygaśnięcie zobowiązania w wyniku przejęcia dłużnika przez wierzyciela
Spółka z o.o. posiada zobowiązanie wobec innej spółki kapitałowej. Spółki planują połączenie przez przejęcie spółki z o.o. Doszłoby wówczas do konfuzji należności i zobowiązania, w wyniku której wzajemne prawa i obowiązki (...)
str. 64
2.
Przewalutowanie pożyczki nie powoduje powstania podatkowych różnic kursowych
Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę w walucie obcej, którą chce przewalutować na złote. Ma na to zgodę pożyczkodawcy. Czy przewalutowanie to spowoduje powstanie różnic kursowych ustalanych metodą podatkową? Przewalutowanie pożyczki nie (...)
str. 64
3.
Zasiłek chorobowy otrzymany przez przedsiębiorcę
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy otrzymany z ZUS zasiłek chorobowy powinienem wykazać jako przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Otrzymanego zasiłku chorobowego przedsiębiorca nie powinien ujmować w podatkowej (...)
str. 65
4.
Koszty wynajmu mieszkania dla pracownika
Pracownikowi z wysokimi kwalifikacjami mieszkającemu w odległej miejscowości wynajmujemy mieszkanie w miejscowości, w której znajduje się nasza firma. Zapewnienie tego mieszkania było warunkiem podjęcia pracy przez pracownika. Czy koszty (...)
str. 66
5.
Zwrot kosztów noclegu w zagranicznej podróży służbowej pracownika przekraczający limit
Po odbyciu zagranicznej podróży służbowej pracownik przedstawił rachunek za nocleg. Wynikający z niego koszt noclegu za jedną dobę przekracza limit określony w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej. Czy kwota ponad limit (...)
str. 66
6.
Podatkowej księgi nie prowadzą podatnicy osiągający dochody z prywatnego najmu
Niebawem rozpocznę uzyskiwanie dochodów z prywatnego najmu opodatkowanych według skali podatkowej. Czy na potrzeby rozliczania tego najmu obowiązany jestem zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów? Na potrzeby rozliczania (...)
str. 67
7.
Koszty zakupu biletów autobusowych
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, nieposiadający własnego samochodu, kupił jednorazowe bilety autobusowe komunikacji miejskiej, które wykorzysta w związku z tą działalnością. Zakup ten jest udokumentowany fakturą. Czy wydatek (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.